Hola,
Nos ha llegado a la empresa un requerimiento para comprobar algo del IVA nos solicitan el libro de facturas emitidas y recibidas, los modelos 300,y un registro de las adquisiciones intracomunitarias. Nos dicen que la cantidad de adquisiciones intracomunitarias que hemos declarado no coincide con la que ha dado allgún proveedor nuestro y mirándolo me he dado cuenta que se me han colado dos facturas intracomunitarias y no las he declarado como tal (son de un mismo prov. del que sí que he declarado otras).
¿Esto puede traer algún tipo de sanción?
¿Para que quieren todos los libros?
Estamos un poco nerviosos ya que nunca habíamos tenido una.
Begoña
Fiscalidad: requerimiento hacienda iva
Moderador: Fiscalidad
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Re: requerimiento hacienda iva
Puesto que no has declarado 2 operaciones intracomunitarias de adquisición de mercancía, la administración procederá a repercutirte el iva intracomunitario devengado por esas 2 facturas que no incluiste, imputándolo al periódo o ejercicio al que corresponda dicha omisión. Sin embaro el iva soportado intracomunitario no se te permitirá deducirlo en el trimestre a que hace referencia la operación, pero sí podrás deducirlo en este último trimestre o siguientes.
En cuanto a las sanciones, tendrás sanción puesto que hay un perjuicio económico para la hacienda pública, más intereses de demora.
Los libros de iva los quieren para cotejar en principio las facturas intracomunitarias que figuran registradas.
Deberías presentar una declaración rectificativa del Mod.349 correpondiente al ejercicio en que se produjo este hecho, asi como una declaración sustitutiva del Mod.390 de dicho ejercicio, para corregir esta anomalía aunque ello no impida la sanción ni intereses de demora.
SALUDOS
veracis47
En cuanto a las sanciones, tendrás sanción puesto que hay un perjuicio económico para la hacienda pública, más intereses de demora.
Los libros de iva los quieren para cotejar en principio las facturas intracomunitarias que figuran registradas.
Deberías presentar una declaración rectificativa del Mod.349 correpondiente al ejercicio en que se produjo este hecho, asi como una declaración sustitutiva del Mod.390 de dicho ejercicio, para corregir esta anomalía aunque ello no impida la sanción ni intereses de demora.
SALUDOS
veracis47
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veracis47 - Posts: 75
- Registrado: 23/11/2008 16:02
- Ubicación: LA CORUÑA
Re: requerimiento hacienda iva
veracis47 escribió:Puesto que no has declarado 2 operaciones intracomunitarias de adquisición de mercancía, la administración procederá a repercutirte el iva intracomunitario devengado por esas 2 facturas que no incluiste, imputándolo al periódo o ejercicio al que corresponda dicha omisión. Sin embaro el iva soportado intracomunitario no se te permitirá deducirlo en el trimestre a que hace referencia la operación, pero sí podrás deducirlo en este último trimestre o siguientes.
En cuanto a las sanciones, tendrás sanción puesto que hay un perjuicio económico para la hacienda pública, más intereses de demora.
Los libros de iva los quieren para cotejar en principio las facturas intracomunitarias que figuran registradas.
Deberías presentar una declaración rectificativa del Mod.349 correpondiente al ejercicio en que se produjo este hecho, asi como una declaración sustitutiva del Mod.390 de dicho ejercicio, para corregir esta anomalía aunque ello no impida la sanción ni intereses de demora.
SALUDOS
veracis47
Muchas gracias por tu respuesta veracis!
Una pregunta, crees que es mejor llevarles la declaracion sustitutiva del 349 en el día en que nos tenemos que presentar allí con todos los documentos o esperar a que ellos nos la pidan.
Y si modificamos el 349 tendremos que modificar también el 300 y el 390, o con rectificar el 349 sirve.
Un saludo
Begoña
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begosan - Posts: 11
- Registrado: 09/02/2008 16:44
Re: requerimiento hacienda iva
Antes de presentarse en hacienda con la documentación requerida, presentaria, acompañando al modelo 349 rectificado, un escrito indicando el error cometido y que el escrito se adjunta al objeto de subsanar el citado hecho.
Además deberias modificar el mod.300 del periodo a que se refiera y si hay saldo arrastrado por iva a compensar, modificar también los siguientes periodos.
SALUDOS
veracis47
Además deberias modificar el mod.300 del periodo a que se refiera y si hay saldo arrastrado por iva a compensar, modificar también los siguientes periodos.
SALUDOS
veracis47
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veracis47 - Posts: 75
- Registrado: 23/11/2008 16:02
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