Contabilidad España: contabilizar prestamo de financiera interna

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Re: contabilizar prestamo de financiera interna

Notapor DATAKON » 17/04/2018 20:00

NRV.-Punto 14
2.3 Activos por impuesto diferido
De acuerdo con el principio de prudencia sólo se reconocerán
activos por impuesto diferido en la medida en
que resulte probable que la empresa disponga de ganancias
fiscales futuras que permitan la aplicación de estos
activos.
Siempre que se cumpla la condición anterior, se reconocerá
un activo por impuesto diferido en los supuestos
siguientes:
a) Por las diferencias temporarias deducibles;
b) Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores
las pérdidas fiscales;
c) Por las deducciones y otras ventajas fiscales no
utilizadas, que queden pendientes de aplicar fiscalmente.


HA SIDO UN ERROR DE POST....
Última edición por DATAKON el 17/04/2018 20:07, editado 1 vez en total
* Si le regalas un pez, comerá ese dia. Pero si le enseñas a pescar, comerá tos los dias.(El Confucio)
* No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. (El otro, Voltaire)
.- Eso si, siempre con respeto...
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Re: contabilizar prestamo de financiera interna

Notapor tapia » 17/04/2018 20:03

DATAKON escribió:NRV.-Punto 14
2.3 Activos por impuesto diferido
De acuerdo con el principio de prudencia sólo se reconocerán
activos por impuesto diferido en la medida en
que resulte probable que la empresa disponga de ganancias
fiscales futuras que permitan la aplicación de estos
activos.
Siempre que se cumpla la condición anterior, se reconocerá
un activo por impuesto diferido en los supuestos
siguientes:
a) Por las diferencias temporarias deducibles;
b) Por el derecho a compensar en ejercicios posteriores
las pérdidas fiscales;
c) Por las deducciones y otras ventajas fiscales no
utilizadas, que queden pendientes de aplicar fiscalmente.


:shock:
Si intentas enseñar a pensar a un burro, pierdes el tiempo y cabreas al burro.
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Re: contabilizar prestamo de financiera interna

Notapor DATAKON » 17/04/2018 20:06

Ha sido un lapsus. Estaba preparada la cita pa otro post. Que, supongo, lo habrás observao....no obstante.
* Si le regalas un pez, comerá ese dia. Pero si le enseñas a pescar, comerá tos los dias.(El Confucio)
* No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. (El otro, Voltaire)
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Re: contabilizar prestamo de financiera interna

Notapor adversaria » 17/04/2018 20:43

maria998 escribió:pero entonces, suponemos que esta factura tiene que entrar en Febrero en el 347, como justificaria yo a este proveedor si no aparece por ningun lado...????
en el asiento de apertura de prestamo no aparece por ningun lado, si se pone la 521 seria con entidades de credito y no con el proveedor que emite la factura no???
que lio...


Si relees mi anterior intervención, tienes la respuesta.
A la compra, se carga el inmovilizado con abono al proveedor. Ya aparece su cuenta en escena aunque eso no te garantiza que sea tenida en cuenta a efectos fiscales (comprueba que tu aplicación informática considera no sólo la 400 y la 410).
Luego, carga el proveedor con abono a la entidad de crédito y asunto arreglado.
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Re: contabilizar prestamo de financiera interna

Notapor maria998 » 19/04/2018 18:03

Pero...entonces no contabilizamos la factura al proveedor (400) en ningun asiento???
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Re: contabilizar prestamo de financiera interna

Notapor maria998 » 19/04/2018 18:19

entonces no ponemos en ningun asiento al proveedor "asignandole" la factura???
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Re: contabilizar prestamo de financiera interna

Notapor maria998 » 19/04/2018 18:20

DATAKON escribió:
maria998 escribió:pero entonces, suponemos que esta factura tiene que entrar en Febrero en el 347, como justificaria yo a este proveedor si no aparece por ningun lado...????
en el asiento de apertura de prestamo no aparece por ningun lado, si se pone la 521 seria con entidades de credito y no con el proveedor que emite la factura no???
que lio...

Una cosa es la cuenta en contabilidad, y otra distinta, la declaración de cualquier proveedor, a la vista de la factura como operación comercial a favor de terceros.

Hay que declarar, quien emita la factura de compraventa, aunque la garantía del pago la acredite una "entidad financiera", en su calidad de cesión del crédito. Ya sea ésta de la propia empresa o del proveedor.

entonces no hacemos ningun asiento en el que "asignemos" la factura al proveedor (400)???
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Re: contabilizar prestamo de financiera interna

Notapor maria998 » 19/04/2018 18:22

perdon, no me di cuenta de la 2ª hoja del chat... :oops:
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Re: contabilizar prestamo de financiera interna

Notapor DATAKON » 19/04/2018 18:24

Eso ya dependerá, como ya he dicho, de lo exquisito que uno quiera ser. Bastaría con cargar/abonar (es decir traspasar), a las correspondientes cuentas deudoras que definiese a la entidad financiera como tal.
* Si le regalas un pez, comerá ese dia. Pero si le enseñas a pescar, comerá tos los dias.(El Confucio)
* No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. (El otro, Voltaire)
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Re: contabilizar prestamo de financiera interna

Notapor adversaria » 19/04/2018 20:38

¿Deudoras? Serán acreedoras, más bien.
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Re: contabilizar prestamo de financiera interna

Notapor DATAKON » 19/04/2018 20:53

adversaria escribió:¿Deudoras? Serán acreedoras, más bien.
. Exacto. Ni deudoras ni acreedoras. Con borrar la palabrita "deudoras", sobraba: Traspaso entre las diferentes cuentas..(era mi pensamiento).
* Si le regalas un pez, comerá ese dia. Pero si le enseñas a pescar, comerá tos los dias.(El Confucio)
* No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. (El otro, Voltaire)
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